无车员工报销怎么做账(公司没车员工自己开车可以报销油票吗)

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无车员工报销怎么做账(公司没车员工自己开车可以报销油票吗)

admin 2023-07-20 会计做账 26 ℃

本篇文章www.yyrjxz.com给大家谈谈无车员工报销怎么做账,以及公司没车员工自己开车可以报销油票吗对应的知识点,管理好企业财务状况,是每一个企业家所必须要做的事情。但是由于各种原因,很多创业公司或个体工商户并没有雇佣专业的会计进行代理记账。那么,如何学会自己做账,掌握自己企业的财务状况呢?下面我们就来分享一些做账的实用技巧。

本文目录一览:

员工报销怎么做会计分录?

1、个人报销费用分录,员工个人报销费用会计分录如下:借:管理费用(管理部门),销售费用(销售部门),制造费用(车间管理部门),研发支出(研发部门)等。

2、报销货款会计分录如果是管理人员报销,则做以下分录:借:管理费用贷:库存现金或银行存款等。

3、员工报销材料费,会计分录视不同情况:第一种,如果管理人员报销,则:借:管理费用 贷:库存现金或银行存款等。

4、员工报销时按财务部门规定填制报销单据,附原始票据:包括出差申请、机票(明折明扣票)、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等 ,无本人姓名的原始发票须在背面签名。

5、接下来深空网将为大家介绍报销医疗费的会计分录。

6、报销医药费会计分录分两种情况:如果参加社会保险了,职工报销医药费可以到社保中心报销。

差旅费报销怎么做账?

1、员工因公务出差的,可以先向公司预支部分费用,待出差回来后再按公司规定报销相应的差旅费用。

2、企业职工的差旅费一般包括交通费、通讯费、住宿费及伙食补助费等。

3、员工因工作需要出差涉及的住宿费、车票费、用餐费、通讯费等费用统称为差旅费,一般这些费用都是由企业来报销的,很多财会人不清楚差旅费如何进行账务处理,今天深空网就跟大家详解。

4、企业报销差旅费时其记账凭证填写具体如下:员工出差时借款,其会计分录如下:借:其他应收款—XX,贷:库存现金/银行存款。出差回来报销填写凭证,其会计分录如下:借:管理费用—差旅费,贷:其他应收款—XX。

5、出差补助没有发票做账的方法是出差报销车票、住宿费,可以凭票报销做账。差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。

员工报销怎么做账

1、企业员工报销时,具体账务处理如下:企业员工报销前预借款项的,分录为:(1)预借款项时:借:其他应收款——XX(员工)贷:银行存款(2)员工凭发票进行报销的,应根据报销费用归属部门计入对应科目。

2、员工垫付了一部分,经批准同意报销借:管理费用贷:其他应收款库存现金费用报销的流程经办人在进行报销时,需要将原始凭证粘贴在费用报销单后面。按“费用报销单”上内容填写完整,并在报销单上进行签字。

3、假设员工参加了社会保险,那么员工报销医药费可以到社保中心进行报销。

4、员工报销时按财务部门规定填制报销单据,附原始票据:包括出差申请、机票、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等,无本人姓名的原始发票须在背面签名。

5、员工实际发生的报销费用比预支的款项多,企业应支付剩余款项,会计分录为:借:管理费用等贷:其他应收款——某员工银行存款企业报销业务一般通过“其他应收款”科目进行核算,并根据员工实际发生的报销费用进行收回或者补贴。

职工报销差旅费怎么做账?

公司员工由于办理公务需要出差的,出差期间产生的交通费、住宿费等费用,可按规定进行报销。

员工报销时按财务部门规定填制报销单据,附原始票据:包括出差申请、机票、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等,无本人姓名的原始发票须在背面签名。

企业职工因工作需要到外地出差,发生的交通费、住宿费等,均属于差旅费用范畴。

差旅费含义 差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。

员工因工作需要出差涉及的住宿费、车票费、用餐费、通讯费等费用统称为差旅费,一般这些费用都是由企业来报销的,很多财会人不清楚差旅费如何进行账务处理,今天深空网就跟大家详解。

关于无车员工报销怎么做账和公司没车员工自己开车可以报销油票吗的介绍用友财务软件官网就为您总结到这了,通过本文的介绍,相信您已经了解到做好账务管理对于企业的重要性,以及如何掌握基本的做账技巧。期待这些知识能够帮助您更好地管理自己的企业财务。

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