本篇文章www.yyrjxz.com给大家谈谈替班费怎么做账,以及推广费怎么做账对应的知识点,做好账务管理对于企业而言具有非常重要的意义。通过合理归纳和整理公司收支情况、税务、银行账户等一系列财务信息,可以帮助企业了解自身的财务状况,并及时调整经营策略。如果您还不懂得如何做账,那么请继续阅读本文,带你轻松掌握做账技巧。
1、借:管理费用-办公费等(根据报销费用的类型分别计入对应的二级科目)贷:现金 企业应通过“管理费用”科目,核算管理费用的发生和结转情况。该科目借方登记企业发生的各项管理费用。
2、借出差旅费时:借:应付款 贷:库存现金/银行存款 报销差旅费时:借:管理费用 库存现金(多余现金退回部分)贷:应收款 管理费用属于期间费用,在发生的当期就计入当期的损失或是利益。
3、其中差旅费,办公费用是最常见的,这些费用有时候会先借款给员工,之后员工再凭借发票等单据进行报销。
4、预支差旅费的会计分录 借:其他应收款——XX员工 贷:库存现金/银行存款差旅费没用完报销的会计分录 借:管理费用(或制造费用等。
5、基础分录:借:管理费用、销售费用等,应交税费-应交增值税(进项税),贷:银行存款、其他应付款、应付账款等。要注意增值税抵扣问题,不可以抵扣要按普票入或进项税转出。

直接给员工现金。借:管理费用-差旅费贷:库存现金员工出差先自垫差旅费回来时报销,财务暂不给钱,到月底或隔月支付。
代垫其他公司费用,需要通过其他应收款科目核算,资产增加计入借方核算,同时会导致货币资金减少,资产减少计入贷方核算。代垫其他公司费用的时候账务处理是,借:其他应收款—某某公司,贷:银行存款等科目。
借:其他应收款---代垫xx费 贷:银行存款 代垫费用销货方在销售货物提供劳务时为购货方垫支的费用,例如:代垫运杂费等。代垫费用与其他代垫款项一样,需要在“其他应收款”账户里核算。
借:应收账款 贷:银行存款/库存现金 本科目核算企业因销售商品、产品、提供劳务等经营活动应收取的款项。代购货单位垫付的包装费、运杂费,借记本科目,贷记“银行存款”等科目。
根据实际业务支付的费用做对应的分录。比如,子公司给母公司代垫担保费,做如下分录,借:财务费用—担保费,贷:其他应付款。
您好,我是财务健身达人,很高兴回答您的问题。
收到劳务费,开具发票:借:银行存款,贷:主营业务收入。
问题四:劳务派遣公司怎么做账 没有国税你们企业所得税在地税交。 1。收入按你们的手续费入帐。 2。应付工资下设两个二级,一:派遣工资 二:本部工资 3。公司内部发生的各项费用支出与商业公司做帐方法一样 4。
应分两种情况按规定在税前扣除:按照协议(合同)约定直接支付给劳务派遣公司的费用,应作为劳务费支出;直接支付给员工个人的费用,应作为工资薪金支出和职工福利费支出。
1、劳务公司开具劳务发票怎么做帐:(一)需要交纳:营业税、城建税、教育费附加、如果以个人名义开,还要交个人所得税营业税率为5%,城建税为营业税*5%或7%(市级为7%县级5%),教育费附加为营业税*3%。个税为劳务费*2%。
2、如果对方提供了劳务发票,可以根据发票直接入帐。提供劳务发票,不用做个人所得税明细申报。
3、如果对方提供了劳务发票,可以根据发票直接入帐。如果对方不能提供劳务发票,单位要代扣代缴个人所得税,同时,要进行个人所得税明细申报。劳务费可以税前扣除。如果对方提供了劳务发票,可以根据发票直接入帐。
4、建筑业收到劳务发票如何做账?劳务发票指服务业统一发票务的应税项目一栏写明的是“提供劳动”的发票。个人到税务机关开具劳务发票,是个人主动到税务机关纳税同时税务机关给予开具发票,凭发票就可到支付单位领取报酬。
代收代付劳务,可以通过“其他应付款”科目核算。
其他公司代收发货的费用通常属于运输费用范畴,可按照税法规定的成本费用原则进行记账。
物业代收代付水电费,在企业收到代收的水电费款的时候,计入到其他应付款科目,支付代收的款项时,再冲减其他应付款的金额,其分录为,借:银行存款,贷:其他应付款。支付代收的款项时,借:其他应付款,贷:银行存款。
企业销售商品,一般会涉及运输费用的实务处理,今天深空网给大家整理了关于代收代付运费会计分录的内容,来一起了解吧。
物业公司代收的水电费如何做账营改增后物业公司水电的账务处理:物业公司代收代缴水电费,应计入“其他应收款”科目,并设二级科目“代收水电费”。收取时:借:库存现金贷:其他应收款-代收水电费。
1、企业为员工代垫费用的会计分录企业为员工代垫费用,如果直接从工资里扣除这部分款项,是需要通过“应付职工薪酬”会计科目核算,如果员工直接还款,则计入“其他应收款”。
2、员工出差先自垫差旅费回来时报销,务直接给员工现金。借:管理费用—差旅费;贷:库存现金。员工出差先自垫差旅费回来时报销,财务暂不给钱,到月底或隔月支付。借:管理费用—差旅费;贷:其他应付款—××员工。
3、之前员工拿来的发票用在了前一张凭证,则后面的凭证需要员工写个收款收据来做记账的依据附在后一张凭证后面。
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