员工入职机票报销怎么做账(员工报销机票要交个税吗)

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员工入职机票报销怎么做账(员工报销机票要交个税吗)

admin 2023-08-04 合理避税 91 ℃

本篇文章www.yyrjxz.com给大家谈谈员工入职机票报销怎么做账,以及员工报销机票要交个税吗对应的知识点,做好账务管理对于企业而言具有非常重要的意义。通过合理归纳和整理公司收支情况、税务、银行账户等一系列财务信息,可以帮助企业了解自身的财务状况,并及时调整经营策略。如果您还不懂得如何做账,那么请继续阅读本文,带你轻松掌握做账技巧。

本文目录一览:

机票报销是什么会计科目

机票报销是差旅费科目。差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。

机票报销时其费用计入管理费用-差旅费科目,其会计分录如下:借:管理费用-差旅费 贷:现金或银行存款 差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目,主要包括因公出差期间所产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。

会计处理中根据发生差旅费的部门不同可以分别计入管理费用、销售费用或者研发支出。

员工机票报销分录机票属于出差报销范畴的,根据出差人员所属部门,属于管理部门人员,计入管理费用——差旅费核算;属于销售部门人员,计入销售费用——差旅费核算。

实务上,员工报销的差旅费,主要计入两个会计科目:管理部门或后勤人员出差发生的费用,应计入“管理费用——差旅费”科目核算。销售部门为销售产品、市场推广而发生的差旅费,应计入“销售费用——差旅费”科目核算。

职工报销差旅费怎么做账?

员工因公务出差的,可以先向公司预支部分费用,待出差回来后再按公司规定报销相应的差旅费用。

员工报销时按财务部门规定填制报销单据,附原始票据:包括出差申请、机票、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等,无本人姓名的原始发票须在背面签名。

员工因工作需要出差涉及的住宿费、车票费、用餐费、通讯费等费用统称为差旅费,一般这些费用都是由企业来报销的,很多财会人不清楚差旅费如何进行账务处理,今天深空网就跟大家详解。

差旅费含义 差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。

飞机票火车票报销如何做账务处理?

一般纳税人单位发生的职工购买火车票和飞机票的支出,可以抵扣的进项税额=票面金额/09*9%。

出差报销时,差旅费用已经发生,差旅费一般列入管理费用,费用增加记入借方:借:管理费用贷:银行存款。

报销范围差旅费核算的内容:用于出差旅途中的费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。

员工报销时按财务部门规定填制报销单据,附原始票据:包括出差申请、机票、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等,无本人姓名的原始发票须在背面签名。

差旅费核算的内容:用于出差旅途中的 费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。一般情况下,单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了,或者报销餐费就不再补助出差伙食费。

报销差旅费(飞机票),会计分录怎么做?

1、差旅费报销的会计分录:借:管理费用贷:其他应收款借或贷:库存现金。出差人员出差前预借差旅费时,此时尚未出差,费用没有发生:借:其他应收款——职工贷:库存现金。

2、报销差旅费的会计分录在不同的情形写法不同:借差旅费时,借:其他应收账-某人;贷:库存现金。当报销金额与借款金额相等时:借:管理费用/销售费用-差旅费;贷:其他应收账-某人。

3、报销差旅费的会计分录写的方法如下:借:管理费用贷:其他应收款借或贷:库存现金。出差人员出差前预借差旅费时,此时尚未出差,费用没有发生:借:其他应收款——职工贷:库存现金。

4、直飞机票:购买国际旅客运输服务的,不能抵扣进项税额。经停机票:全程不能抵扣进项。联程机票:国内转机部分的机票可以抵扣进项,但国际段的机票,无法抵扣进项。报销机票费用时,登机牌不能单独作为抵扣凭证。

买机票的费用怎么做帐

公司为客户购买机票,费用应计入管理费用-业务招待费会计科目。借:管理费用-业务招待费 贷:现金 管理费用是指企业行政管理部门为组织和管理生产经营活动而发生的各种费用。

报销飞机票火车票时,如何做账?飞机票火车票报销账务处理借:管理费用-差旅费应交税费-应交增值税-进项税额贷:银行存款等纳税人购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣。

企业代买机票,如果取得了机票的专用发票,可以计入差旅费进行列支。如果机票的专用发票不能抵扣进项税额,则计入管理费用-福利费。借:管理费用-福利费 贷:银行存款 如果取得了机票的专用发票,可以计入差旅费进行列支。

航空运输电子客票行程单》,如果机票是通过网络购买的,可以在订票网站勾选邮寄发票,并留下地址。售后网站服务商会把《行程单》邮寄到你手上。如果是在机场购买的,一般都会主动出示给你,你也可以向柜台索要。

如果是职工旅游代订机票发生的费用:借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬—福利费。借:应付职工薪酬—福利费,贷:银行存款等科目。如果是出差过程发生的代订机票费用:借:管理费用—差旅费,贷:库存现金等科目。

出纳用备用金帮老板买机票的记账和报销流程如下: 出纳使用备用金支付老板的机票费用,并将相关发票和行程单收好。 出纳填写用款申请单,并在申请单上注明该笔款项为老板机票费用,然后请老板签字确认。

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