老板给的报销钱怎么做账(老板的报销分录怎么写)

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老板给的报销钱怎么做账(老板的报销分录怎么写)

admin 2023-08-07 合理避税 35 ℃

本篇文章www.yyrjxz.com给大家谈谈老板给的报销钱怎么做账,以及老板的报销分录怎么写对应的知识点,做好账务管理是每一个企业家都应该具备的技能之一。但是,由于缺乏专业会计知识或者预算有限等原因,很多小微企业并不雇佣代理记账公司或会计师。那么,如何才能自学做账呢?下面我们将为您提供几个实用建议。

本文目录一览:

报销差旅费怎么做账

1、发生差旅费时,应根据费用的归属部门计入对应的费用科目;如费用为员工出差前预支的,还应通过“其他应收款”科目进行核算。

2、会计分录如下:借:库存现金(余额)管理费用——差旅费贷:其他应收款差旅费报销流程出差人员填制差旅费报销单交至直属上级审查核准,交于财务人员。分管领导对差旅费报销的真实性、合理性负全部责任。

3、借出差旅费时:借:应付款 贷:库存现金/银行存款 报销差旅费时:借:管理费用 库存现金(多余现金退回部分)贷:应收款 管理费用属于期间费用,在发生的当期就计入当期的损失或是利益。

4、员工借差旅费时,所作的会计分录如下:借:其他应收账-某人;贷:库存现金。然后,当员工出差回来,如果报销金额与借款金额相等时,所作的会计分录如下:借:管理费用/销售费用-差旅费;贷:其他应收账-某人。

5、员工因公务出差的,可以先向公司预支部分费用,待出差回来后再按公司规定报销相应的差旅费用。

6、企业职工因工作需要到外地出差,发生的交通费、住宿费等,均属于差旅费用范畴。

老板请客吃饭拿餐饮发票来报销我应该怎么做账?

首先,领导请员工到餐厅吃饭,说明是领导请客,应由领导买单,不需要员工付钱。其次,如果请客的领导有签字报销的权利,完全可以将就餐发票予以报销,列支管理费用。

当领导请你吃饭并且不收款时,你可以按照以下方式进行记账: 创建一张报销凭证:在报销凭证上记录该次用餐的相关信息,包括日期、地点、用餐人员和金额等。

是否计入业务招待费取决于该票据的金额。如果金额较大必须计入管理费用—业务招待费;如果金额较小可以计入管理费用—福利费。有时工作餐也开的是餐费票。

公司老板买衣服报销怎么做账

由企业统一制作并要求员工工作时统一着装所发生的工作服饰费用,根据《实施条例》第二十七条的规定,可以作为企业合理的支出给予税前扣除。

如果是给客户买的,报销服装发票,摘要写:礼品。会计分录:借:管理费用--业务招待费 贷:银行存款/现金 如果是给员工活自己买的:报销服装发票,摘要写:工作服。

老板自己买东西应该属于个人开销,一般可以不做到公司账上,实在要做账,只要补齐发票即可入账。

报销怎么做账

借:管理费用-办公费等(根据报销费用的类型分别计入对应的二级科目)贷:现金 企业应通过“管理费用”科目,核算管理费用的发生和结转情况。该科目借方登记企业发生的各项管理费用。

问题二:费用报销单怎样入账 费用报销单下粘贴业务票据,黏贴单上注明业务内容,金额,票据张数,经办人签字,部门负责人签字,财务审核,老板签批;这可以作为原始凭据,根据业务内容填制记账凭证。

借出差旅费时:借:应付款 贷:库存现金/银行存款 报销差旅费时:借:管理费用 库存现金(多余现金退回部分)贷:应收款 管理费用属于期间费用,在发生的当期就计入当期的损失或是利益。

企业员工报销时,具体账务处理如下:企业员工报销前预借款项的,分录为:(1)预借款项时:借:其他应收款——XX(员工),贷:银行存款。(2)员工凭发票进行报销的,应根据报销费用归属部门计入对应科目。

员工报销时按财务部门规定填制报销单据,附原始票据:包括出差申请、机票、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等,无本人姓名的原始发票须在背面签名。

老板从公司账上拿钱,应该怎么入帐?

1、老板从公司拿钱的记账方式如下:借:其他应收款 - 老板名贷:银行存款 等拿到发票,证明用途,可冲抵其他应收款。

2、:发工资 让股东在公司任职,通过专项扣除、专项附加扣除、其他扣除等等政策,计算出工资薪金所得的临界点,通过合理工资的方式获取。

3、小公司的钱都是老板的,一般老板都会随便拿钱花,但财务要把他拿的每笔钱都记清楚,给他把帐平了,老板拿钱时让他打收条。从银行取钱时借:现金--库存现金。贷:银行存款。

4、你好,首先填借款单需要,其次账上做借其他应收款--老板姓名 贷库存现金 处理,如果老板借款是用于单位支出,让老板在支出后及时拿发票来进行报销,冲销其他应收款挂账。如果私用,及时催款,让老板还回。

费用报销单怎么做账?

1、企业老板报销费用,凭相关发票入账,会计分录是:借:管理费用-办公费等(根据报销费用的类型分别计入对应的二级科目)贷:现金 企业应通过“管理费用”科目,核算管理费用的发生和结转情况。

2、费用报销单应计入差旅费报销科目。费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。

3、费用报销单怎么填写?费用报销单的会计分录、凭证摘要、审批单据及发票应当保持一致,即做到“四统一”。这样做的目的是既能保障会计做账规范,又可以规避税务风险。

关于老板给的报销钱怎么做账和老板的报销分录怎么写的介绍用友财务软件官网就为您总结到这了,在本文中,我们为您详细介绍了如何自主进行账务管理,希望这些知识能够让您更好地掌握企业财务情况,提高财务分析和决策的准确性。如果您有任何疑问或建议,请随时与我们联系。

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