本篇文章www.yyrjxz.com给大家谈谈自己垫付的钱报销怎么做账,以及自己垫付的钱报销怎么做账呢对应的知识点,做好账务管理对于企业而言具有非常重要的意义。通过合理归纳和整理公司收支情况、税务、银行账户等一系列财务信息,可以帮助企业了解自身的财务状况,并及时调整经营策略。如果您还不懂得如何做账,那么请继续阅读本文,带你轻松掌握做账技巧。
1、员工出差先自垫差旅费回来时报销,务直接给员工现金。借:管理费用—差旅费;贷:库存现金。员工出差先自垫差旅费回来时报销,财务暂不给钱,到月底或隔月支付。借:管理费用—差旅费;贷:其他应付款—××员工。
2、借:其他应付款贷:银行存款或库存现金员工垫钱帮公司开基本户的会计分录报销垫付的费用:借:财务费用贷:其他应付款--员工款分期扣的时候做和1相同的分录就行。
3、员工垫付了一部分,经批准同意报销借:管理费用贷:其他应收款库存现金费用报销的流程经办人在进行报销时,需要将原始凭证粘贴在费用报销单后面。按“费用报销单”上内容填写完整,并在报销单上进行签字。
报销时,经单位领导审批签字后,找出纳拿钱,后做上述分录,正常记账就可以了。
购买完用品后需要开正规发票,然后凭借采购清单和发票报销,记账的话财务那边会有,自己也可以建立一个采购用品清单的OFFICE软件文档,方便查看。正常的话,每个公司有自己的采购及报销制度,按照制度走就可以了。
如果办公用品的数量不多,可以直接在发票上列明即可;如果数量很多,那么就需要附上购买办公用品的清单,并且要求开具增值税专用发票,还需要注意一点就是,一定要按要求开票,如果发票不合规,是不能进行抵扣进项税额的。

1、借:其他应收款-某某公司,贷:银行存款等,其他应收款是指企业除应收票据、应收账款、预付账款、应收股利和应收利息以外的其他各种应收及暂付款项。
2、个人垫付的货款对于公司来说,相当于一笔负债,计入到其他应付款科目进行核算。
3、垫付费用按各类别计入相关成本费用,贷记其他应付款,支付给员工是冲减其他应付款。
企业为员工代垫费用的会计分录企业为员工代垫费用,如果直接从工资里扣除这部分款项,是需要通过“应付职工薪酬”会计科目核算,如果员工直接还款,则计入“其他应收款”。
借:其他应付款贷:银行存款或库存现金员工垫钱帮公司开基本户的会计分录报销垫付的费用:借:财务费用贷:其他应付款--员工款分期扣的时候做和1相同的分录就行。
员工出差先自垫差旅费回来时报销,务直接给员工现金。借:管理费用—差旅费;贷:库存现金。员工出差先自垫差旅费回来时报销,财务暂不给钱,到月底或隔月支付。借:管理费用—差旅费;贷:其他应付款—××员工。
之前员工拿来的发票用在了前一张凭证,则后面的凭证需要员工写个收款收据来做记账的依据附在后一张凭证后面。
报销时单位收回原借支余款或者补付了出差人员垫付的差额,表示原借支款已经结清,即单位应收个人的款项已经收回,故记入“其他应收款”账户的借方,表示资产减少。
借:其他应付款贷:银行存款或库存现金员工垫钱帮公司开基本户的会计分录报销垫付的费用:借:财务费用贷:其他应付款--员工款分期扣的时候做和1相同的分录就行。
员工垫付公司的钱应该如何进行账务处理,根据不同情况分别有如下几种账务处理:员工出差先自垫差旅费回来时报销,务直接给员工现金。借:管理费用—差旅费;贷:库存现金。
购买完用品后需要开正规发票,然后凭借采购清单和发票报销,记账的话财务那边会有,自己也可以建立一个采购用品清单的OFFICE软件文档,方便查看。正常的话,每个公司有自己的采购及报销制度,按照制度走就可以了。
法律分析:通常情况下,员工垫付的费用款要进行报销的话,需要提供正规的发票和原始凭证。根据不同情况分别有如下几种账务处理:员工出差先自垫差旅费回来时报销,务直接给员工现金。借:管理费用--差旅费:库存现金。
报销时单位收回原借支余款或者补付了出差人员垫付的差额,表示原借支款已经结清,即单位应收个人的款项已经收回,故记入“其他应收款”账户的借方,表示资产减少。
公司无论规模大小,一般都会涉及快递业务。一般由员工先行垫付的快递费用,在月底可向财务部门申请报销。
1、借:其他应付款贷:银行存款或库存现金员工垫钱帮公司开基本户的会计分录报销垫付的费用:借:财务费用贷:其他应付款--员工款分期扣的时候做和1相同的分录就行。
2、购买完用品后需要开正规发票,然后凭借采购清单和发票报销,记账的话财务那边会有,自己也可以建立一个采购用品清单的OFFICE软件文档,方便查看。正常的话,每个公司有自己的采购及报销制度,按照制度走就可以了。
3、在出差或办公事时,有时候会出现员工先进行垫付相关差旅费,随后回来公司进行报销的情况。
4、员工垫付公司的钱应该如何进行账务处理,根据不同情况分别有如下几种账务处理:员工出差先自垫差旅费回来时报销,务直接给员工现金。借:管理费用—差旅费;贷:库存现金。
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