请问固定资产对账不平衡从哪处理请问固定资产对账不平衡从哪处理
在用友畅捷通T3财务软件的用友核算管理T3模块中碰到如下 问题,请问固定资产对账不平衡从哪处理,详细问题描述如下:请问固定资产对账不平衡从哪处理
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[/可爱] 照办了试试,谢 啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊,他究竟是想咨询期初余额的事情还是固定资产与总账对账不平的事情, 因为您这个是新增的固定资产,期初余额的意思是说您在使用软件之前手上的期末余额,那时候您还没购入这个固定资产呢,所以总账中是不用录入固定资产的期初的哈 一,建议你去找你们的专业财务来填写相关期初余额的事情,二,既然你已经在固定资产里面做数据了为什么还要纠结期初,三,请联系你们买软件的供应商进行上门售后服务已经相关培训(具体需要咨询当地供应商) 您的期初不应该是只有固定资产的哦,肯定还有其他科目要录入期初的,参照您手工账中的余额表来录入 干嘛笑的那么坏,有哪里不正确吗??? 流程系这样但没做平的 [/坏笑]好仔细呀!