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用友软件孙志强
发表于 2018-6-14 09:13:07
如果要反结账7月份,需要您先对8月份反结账,用8月份登录,在固定资产反结账,删除凭证,然后在用7月份登录反结账7月份,如果有总账需要先对总账反结账反记账。
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