还有比如我下个月票来了,我按正确的价税合计录了发票去结算上个月的采购入库单,这种情况对总账这块会不会产生影响?
我的意思是对总账会不会产生影响
暂估是正常的操作,不会产生影响。
但我实际业务采购只能暂估本月不会立即进行结算,我想问一下如果我暂估了对我的账会产生什么影响?如何解决,除价税合计外我精度都为6位最大了
您好,这个误差是正常的,由于结算以后根据发票重算,四舍五入就会有误差,采购入库单和发票当月结算单价会返填,暂估以后再结算就不会返填了,这个误差是没办法消除的,只能尽量减小,可以将小数位数精度调长一些,这样误差会小一点。
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