T3暂估流程求助想请教下T3或是T6暂估流程怎么处理的, 你看看我处理
在用友畅捷通T3财务软件的用友T3采购管理模块中碰到如下 问题,T3暂估流程求助,详细问题描述如下:想请教下T3或是T6暂估流程怎么处理的, 你看看我处理思路对不对呢?
先做入库,月末在核算点暂估处理,次月发票来了 我选入库单单生成发票,然后做核销,然后接下来的操作怎么处理呢?我月末还需要在核算点暂估处理吗?
入库没来票属于暂估,以下是三种暂估的方式流程
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还有我刚才的问题, 是开了发票,才到核算做暂估? 还是没开票, 就需要在核算点暂估呢?
单到回冲 和补差, 在处理业务流程上有区别吗?区别在哪里呢?
您好,请问是哪一种暂估方式
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