韩_敏 发表于 2018-6-14 21:51:44

T3次月来发票T6对于次月来发票的情况,我们有个结算成本处理,T3次月

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3核算管理模块中碰到如下 问题,T3次月来发票,详细问题描述如下:
T6对于次月来发票的情况,我们有个结算成本处理,T3次月来发票了,我看没有结算成本处理,我应该怎么操作,让系统自动生成红蓝单据,怎样冲原来的暂估,和一发票金额再入账。

用友软件章莹芳 发表于 2018-6-14 22:07:33

做完采购入库单,然后对入库单做正常单据记账,生成的凭证就是您要的分录

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 23:40:02

暂估入库成本处理是相当于T6的结算成本处理,那么对于我这个月入库没有来发票的采购入库单,进行怎样的操作系统才能自动进行暂估,并生成凭证时 ,生成 借:原材料 贷:应付账款--暂估款---XXX单位

韩_敏 发表于 2018-6-15 00:07:17

t3是要做暂估入库成本处理,点击最上面一行的核算-核算-暂估入库成本处理,
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