结算成本处理一般是怎么用的?在什么时候需结算成本处理一般是怎么用的?在
在用友T6企业管理件的用友T6存货核算模块中碰到如下 问题,结算成本处理一般是怎么用的?在什么时候需,详细问题描述如下:结算成本处理一般是怎么用的?在什么时候需要用到这个
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直接在这进行正常单据记账,生成凭证就可以了。 本月没来发票我们是不用到这里操作是吧,只在单据正常记账生成凭证就行了,是吗 暂估的时候,上个月入库了没有生成发票,本月来发票之后就需要做结算成本处理。
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