对于本月到票已结算的采购入库单如何制单,对于本月到票已结算的采购入库单
在用友T6企业管理件的用友T6存货核算模块中碰到如下 问题,对于本月到票已结算的采购入库单如何制单,,详细问题描述如下:对于本月到票已结算的采购入库单如何制单,采购发票已在应付模块制单了。 您好,首先在存货核算的选项内勾选按发票核算,其次,做我们单据记账的时候,发票要进行记账,那样的话再生产凭证的时候就是根据发票来的,最后一定要记账,应付不能根据发票账单。 能具体讲解下,T6 采购发票和入库单合并制单的操作流程吗 不可以这样合并,只能在存货核算内勾选根据发票来进行核算,这样的话就是产生一张凭证。 发票是借物资采购,贷应付账款,入库单是:借原材料,贷物资采购 发票制单科目是借原材料,待应付账款,采购入库单也是借原材料,待应付账款,不是重复了吗? 亲,在存货核算模块做正常单据记账后再制单。
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