类红礼 发表于 2018-6-22 06:38:10

[/强]

月饼勋章 发表于 2018-6-22 07:18:09

先反操作,然后入库单与发票结算,再对入库单进行记账就可以了

签到达人 发表于 2018-6-22 08:12:14

要么结算后再记账,要么下个月发票和入库单再结算

yuxiaoseng 发表于 2018-6-22 09:43:44

对。就是你说的这种情况。先做了记账,然后又做了发票,然后结算了。

yuxiaoseng 发表于 2018-6-22 10:14:56

对。就是你说的这种情况。先做了记账,然后又做了发票,然后结算了。

yuxiaoseng 发表于 2018-6-22 11:33:52

那我现在该咋处理呢。。去反操作???应该是做了采购入库单,然后做了暂估成本处理。然后又做了发票。。对不????现在去取消暂估还是取消发票呢??

服务中心张小翠 发表于 2018-6-22 12:06:38

以前遇见过,入库单记账后,然后做了发票并做了结算,

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 13:35:20

正常流程不会有这样的提示,要不就是你本月的业务也做成了暂估业务

服务中心张小翠 发表于 2018-6-22 14:32:36

不能当月暂估又当月暂估成本处理

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 15:44:12

你这个入库单是不是12月份入库,12月份做的发票结算的?
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