请问一下,这样做有没有什么问题?因为应付请问一下,这样做有没有什么问题
在用友T6企业管理件的用友T6存货核算模块中碰到如下 问题,请问一下,这样做有没有什么问题?因为应付,详细问题描述如下:请问一下,这样做有没有什么问题?因为应付账款是受控的,所以我增加了一个暂估应付。
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对 再请教一下,如果先结算再来生成凭证,是不是就没有那么多暂估的了? 喔。知道了,谢谢 暂估的冲回,然后结算对应生成新的分录 发票结算?发票结算的时候冲暂估应付这个科目还是把相同的分录冲回? 结算的时候 为什么好像当月全部的采购入库单都会生成暂估的凭证 这样做之后,这个应付暂估应该在什么情况下冲? 可以
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