HJLSP 发表于 2018-6-22 00:25:36

请问一下,这样做有没有什么问题?因为应付请问一下,这样做有没有什么问题

在用友T6企业管理件的用友T6存货核算模块中碰到如下 问题,请问一下,这样做有没有什么问题?因为应付,详细问题描述如下:
请问一下,这样做有没有什么问题?因为应付账款是受控的,所以我增加了一个暂估应付。                                                                                                
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迷茫时请往前走 发表于 2018-6-22 00:45:48

邀约达人 发表于 2018-6-22 01:33:54

再请教一下,如果先结算再来生成凭证,是不是就没有那么多暂估的了?

月饼勋章 发表于 2018-6-22 02:21:01

喔。知道了,谢谢

勤劳小蜜蜂 发表于 2018-6-22 03:38:33

暂估的冲回,然后结算对应生成新的分录

社区专家 发表于 2018-6-22 04:14:01

发票结算?发票结算的时候冲暂估应付这个科目还是把相同的分录冲回?

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 05:50:24

结算的时候

签到达人 发表于 2018-6-22 06:37:45

为什么好像当月全部的采购入库单都会生成暂估的凭证

畅捷讲师 发表于 2018-6-22 07:00:09

这样做之后,这个应付暂估应该在什么情况下冲?

HJLSP 发表于 2018-6-22 08:30:05

可以
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