应收启用外币核算了,现在年度结转以后,提应收启用外币核算了,现在年度结
在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下 问题,应收启用外币核算了,现在年度结转以后,提,详细问题描述如下:应收启用外币核算了,现在年度结转以后,提示对账错误,外币余额不平,这个怎么调整啊? 这个和账类性质没关系,只要有外币的就要做这个汇兑损益结转 应收账款科目,不是损益类的科目,也需要进行吗? 要做这个汇兑损益结转,然后在对账,看是否平衡,平衡之后再去年结 没有 年结前是否做了汇兑损益结转呢?
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