平时都是先做应付单,再用应付单生成付款凭平时都是先做应付单,再用应付单
在用友T6企业管理件的用友T6应付款管理模块中碰到如下 问题,平时都是先做应付单,再用应付单生成付款凭,详细问题描述如下:平时都是先做应付单,再用应付单生成付款凭证。现在发现3月有一份单,没做应付单,直接在总帐做了付款凭证,造成应付明细帐和总帐对不上,应该怎么解决 会的。也可以只作废,不整理掉。这样就会生成在最后一个凭证号。 3月凭证已打印,这样做,会不会凭证号会乱,要重打凭证? 总账凭证删除,在应付模块新增。就按您以前的操作。
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