13694296413 发表于 2018-6-22 19:01:04
您好,一般情况下是您入库单先记账,在去开票结算才会显示暂估。请您检查确认下。用友软件彭成鑫 发表于 2018-6-22 19:50:55
我没做过记账用友软件工程师 发表于 2018-6-22 21:09:23
您好,那您可能是先将入库单记账了之后,在去做发票和结算的。必须得要先开发票和结算之后,再去做入库单记账,才不会有上表所提示的问题。13694296413 发表于 2018-6-22 22:47:15
这个暂估怎么回事?用友软件彭成鑫 发表于 2018-6-22 23:41:13
我流程都是:\n1、采购模块:采购入库单——采购发票——采购结算——采购模块结账2、应付模块:采购发票审核——发票生成瓶凭证\n3、库存模块:结账\n4、存货模块:采购入库单记账\n我的发票都是当月的入库单生成,不存在跨月,发票跟这入库单走,不跟现实的收票时间挂钩用友软件工程师 发表于 2018-6-23 00:56:09
您好,发生暂估业务是您在软件中,在库存管理-日常业务-入库,采购入库单中先将入库单记了账,之后才去做了采购发票。我们正常采购流程是采购入库单-采购发票(并结算)-正常单据记账。而采购暂估的流程是采购入库单-正常单据记账-次月收到发票,做采购发票(并结算)-然后在存活核算模块,做结算成本处理即可。鉴于您现在的情况,做了发票结算后,在去做结算成本处理即可。
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