XYV 发表于 2018-6-22 11:53:19

2月份入库的,三月份到的发票,单2月份结2月份入库的,三月份到的发票,

在用友T6企业管理件的用友T6存货核算模块中碰到如下 问题,2月份入库的,三月份到的发票,单2月份结,详细问题描述如下:
2月份入库的,三月份到的发票,单2月份结算成本处理的时候没有这张单据,系统记为报销了,生成凭证造成材料采购余额不平,怎么回事

用友软件_孙云璞 发表于 2018-6-22 12:00:32

[/抱拳]

社区专家 发表于 2018-6-22 13:40:11

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 15:12:34

那这个应该是数据有问题,联系服务商提交支持网问题帮您看下数据。

知识分子 发表于 2018-6-22 15:21:53

我进数据库查看明细账表,这张单子对应的暂估标志是0,不是暂估状态

签到达人 发表于 2018-6-22 15:43:30

不管做不做结算成本处理,这张入库单3月份到的发票,但生成凭证的时候就是记成报销记账了

XYV 发表于 2018-6-22 16:24:48

2月份入库,发票未到,不需要做结算成本处理,直接记账月末处理即可,就相当于暂估入库,下月发票到了做结算以后再做结算成本处理。
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