庞世洋 发表于 2018-6-22 12:05:27

暂估成本录入后如何处理暂估应付款的流程在月底没来发票的,在存货核算里的

在用友T6企业管理件的用友T6存货核算模块中碰到如下 问题,暂估成本录入后如何处理暂估应付款的流程,详细问题描述如下:
在月底没来发票的,在存货核算里的暂估成本录入里录入暂估单价后在怎么挂账。

用友软件 发表于 2018-6-22 13:01:06

您好,暂估业务是货到票没到,入库单记账的时候是没发票,未结算状态,月末处理会形成暂估入库,等以后月份发票到了做结算,然后做结算成本处理即可。 如果是单到回冲,请参考【T6-单到回冲的暂估处理】文档:https://service.chanjet.com/school/zhishi/55559a0d99984ac6538b45b2

知识分子 发表于 2018-6-22 13:40:32

入库单生成凭证 借原材料 贷暂估应付款
页: [1]
查看完整版本: 暂估成本录入后如何处理暂估应付款的流程在月底没来发票的,在存货核算里的