暂估成本录入后如何处理暂估应付款的流程在月底没来发票的,在存货核算里的
在用友T6企业管理件的用友T6存货核算模块中碰到如下 问题,暂估成本录入后如何处理暂估应付款的流程,详细问题描述如下:在月底没来发票的,在存货核算里的暂估成本录入里录入暂估单价后在怎么挂账。
您好,暂估业务是货到票没到,入库单记账的时候是没发票,未结算状态,月末处理会形成暂估入库,等以后月份发票到了做结算,然后做结算成本处理即可。 如果是单到回冲,请参考【T6-单到回冲的暂估处理】文档:https://service.chanjet.com/school/zhishi/55559a0d99984ac6538b45b2
入库单生成凭证 借原材料 贷暂估应付款
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