lly_0328 发表于 2018-6-22 12:21:58

已经结账到九月了 发现有张其他入库单没有记账 怎么处理?已经结账到九

在用友T6企业管理件的用友T6存货核算模块中碰到如下 问题,已经结账到九月了 发现有张其他入库单没有记账怎么处理?,详细问题描述如下:
已经结账到九月了 发现有张其他入库单没有记账怎么处理?不想删除凭证

用友软件孙志强 发表于 2018-6-22 13:58:17

那是不行的,如果您要回到7月份对这张其他入库单记账,需要您将7月份和之后月份,核算生成的凭证删除才可以,之后月份生成的凭证删除后才能反结账到7月份,不然是不能删除的。

社区专家 发表于 2018-6-22 14:26:41

这张单据是7月份的只取消结账 取消期末处理 可否记账到七月里?

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 15:56:30

你好,如果您不想删除9月份的凭证,那就只能将您没有记账其他入库单在10月份进行记账了,然后在10月份生成凭证了,如果要将这个入库单记入到9月份的账中,就需要您反结账,取消月末处理,然后将其他入库单进行记账。
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