9月份做了10月份发票。能否不反记账修改,直接在10月份做红字回冲单冲
在用友T6企业管理件的用友T6采购管理模块中碰到如下 问题,9月份做了10月份发票。能否不反记账修改,直接在10月份做红字回冲单冲销,再在10月份生成发票?,详细问题描述如下:9月份做了发票,但实际入库单是10月份,发票也是九月份,结算了。能否不反记账修改,直接在10月份做红字回冲单冲销,再在10月份生成发票?
你好,您是可以直接做红字的采购入库单和红字发票进行回冲的,但是不能做红字回冲单直接回冲。
页:
[1]