高莉105 发表于 2018-6-22 19:03:16

T6年度结转有错误报告,有一些供应商明细没有结转过来T6年度结转有错误

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下 问题,T6年度结转有错误报告,有一些供应商明细没有结转过来,详细问题描述如下:
T6年度结转有错误报告,有一些供应商明细没有结转过来。但是总账数据值是正确的,明细数据不对。期初试算平衡,对账里面有 错误。请看一下图片,供应商的编码,不是直接添加的科目。
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/02/24/1519457088mdHB.png
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/02/24/1519457096y5Lp.jpg

用友软件张彩用 发表于 2018-6-22 19:38:21

不能贸然删除,一定要做个备份。如果数据很多,建议您联系服务商在支持网提交一个问题,我们这边直接结转看一下

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 21:03:04

这两个科目有很多行啊,不止两行的。三个表的这两个科目的所有行都删除吗?

社区专家 发表于 2018-6-22 22:35:15

好的,您看一下这个截图是gl_accass表的,我应该删除什么呢?您说的delete是个工具吗?
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/02/24/1519461119C4nR.png

知识分子 发表于 2018-6-22 23:40:57

您好!实在抱歉,社区这边无法电话联系。是这样的,我再跟您说一下这个流程。如果还是不行。您就联系服务商在支持网提交一个问题。1、首先备份一个账套
2、现在是结转完成后,期初对账对不上。科目编码是1151和2121. 这个时候,您登录数据库,查一下gl_accass和gl_accsum以及gl_accvouch这几张表看一下。把这两个科目的数据用delete清除.
3、清除之后,重新录入一下期初余额,如果是带辅助核算的,您就需要把明细录入。如果不挂辅助核算了,就直接录入一个数就行了。

高莉105 发表于 2018-6-23 00:23:12

您方便联系一下吗?打字好像说不清楚,17720063833,我的电话。受累您指导一下我可以吗?

高莉105 发表于 2018-6-23 00:33:24

应该有这些供应商的,但是没有结转过来。期初清空不了,提示预付和应付都是末级科目,数据库表里面也没有这几个供应商。这个客户的供应商不是添加在这两个科目下的下级科目,是直接在往来里面添加的供应商和客户。所以预付和应付都是末级科目

用友软件张彩用 发表于 2018-6-23 00:41:39

实际这些供应商应该有还是不应该有?建议清空这两个科目,然后手工录入。

用友软件工程师 发表于 2018-6-23 01:09:24

表里面没有这些供应商啊

社区专家 发表于 2018-6-23 01:33:59

您好!您是使用的按照明细结转的方式吧?看截图我觉得应该这样处理,您先备份一下账套,把总账表gl_accass,gl_accsum中delete掉这个预付账款和应付账款,然后您在期初余额这里录入这些供应商明细。这样总账和明细账就是平的了
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