柴红宇6Fz 发表于 2018-8-9 01:40:10

T3固定资产咋样反结账T3固定资产咋样反结账

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3固定资产模块中碰到如下 问题,T3固定资产咋样反结账,详细问题描述如下:
T3固定资产咋样反结账

用友软件魏雯 发表于 2018-8-9 02:35:52

是的

用友软件工程师 发表于 2018-8-9 04:04:17

好的,只是把七月份的固定资产清除了吧

社区专家 发表于 2018-8-9 05:10:28

反结账六月,七月数据会丢失

知识分子 发表于 2018-8-9 05:18:50

新会计期间是把哪个会计期间,六月结账,是把六月的固定资产清除了,还是以前的都清除了

签到达人 发表于 2018-8-9 05:58:15

【固定资产】:需要在最后结账月份登录软件,在软件上方点击【固定资产】,在提示“不属于可修改月份”的界面点击【确定】进入模块,在点击【固定资产】-【处理】-【恢复月末结账前状态】,在跳出的窗口点击【确定】即可,请注意,T3固定资产反结账,会将新会计期间的数据清除,需要谨慎操作;
页: [1]
查看完整版本: T3固定资产咋样反结账T3固定资产咋样反结账