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用的是用友T6.能告诉下反结账,反登账,反审核的操作步

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发表于 2016-9-26 21:40:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题现象:用的是用友T6.
能告诉下反结账,反登账,反审核的操作步骤吗
问题模块:用友T6总账
详细问题描述:在用友T6企业管理件的总账模块中碰到如下问题,用的是用友T6.
能告诉下反结账,反登账,反审核的操作步骤吗
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发表于 2016-9-26 21:47:05 | 显示全部楼层
[/微笑]
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 楼主| 发表于 2016-9-26 23:09:21 | 显示全部楼层
谢谢老师,辛苦了
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发表于 2016-9-26 23:37:38 | 显示全部楼层
固定资产反结账前先备份下账套,反结账到7月份后面月份的数据全部会自动清空也需要删除折旧再反的。
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 楼主| 发表于 2016-9-27 00:54:57 | 显示全部楼层
固定资产结账,客户说只让反结到9月份,然后就不行了,是什么原因呢,要把所计提的折旧都删除了吗?他想反结到7月份
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发表于 2016-9-27 01:44:12 | 显示全部楼层
固定资产反结账打开固定资产模块下面的恢复月末结账前状态进行反结。
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发表于 2016-9-27 01:54:34 | 显示全部楼层
反结账:打开结账的界面选择月份后按ctrl+shif用友T+f6,三个键同时按 输入口令后点击确定
反审核:用审核人登陆打开审核凭证的界面取消社会和
反记账:打开期末-对账的界面按ctrl+H,激活恢复记账后打开凭证-恢复记账前状态的界面进行恢复。
操作顺序是先反结账再反记账、反审核
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 楼主| 发表于 2016-9-27 03:14:31 | 显示全部楼层
还有固定资产的反结账在哪啊
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