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比如:采购入库单入库10件产品,供应商开发票8件,剩余

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发表于 2016-10-4 10:39:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题现象:比如:采购入库单入库10件产品,供应商开发票8件,剩余2件暂未开票,账务处理时:开发票8件:借:物资采购8件,贷:应付账款8件;存货核算记账后:借:库存商品8件,贷:物资采购8件;没开票的2件是:借:库存商品2件,贷:应付暂估2件;物资采购科目借贷相抵为0,现在问题是:为什么我生成出来的两个物资采购金额不一致呢?不平呢?没开票的应付暂估也和我实际的不相符呢?是哪里设置有问题?
问题模块:用友T6存货核算
详细问题描述:在用友T6企业管理件的存货核算模块中碰到如下问题,比如:采购入库单入库10件产品,供应商开发票8件,剩余2件暂未开票,账务处理时:开发票8件:借:物资采购8件,贷:应付账款8件;存货核算记账后:借:库存商品8件,贷:物资采购8件;没开票的2件是:借:库存商品2件,贷:应付暂估2件;物资采购科目借贷相抵为0,现在问题是:为什么我生成出来的两个物资采购金额不一致呢?不平呢?没开票的应付暂估也和我实际的不相符呢?是哪里设置有问题?
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发表于 2016-10-4 10:48:52 | 显示全部楼层
在存货对方科目设置里拉到后面有一列是暂估科目 检查下是否设置对了
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 楼主| 发表于 2016-10-4 11:39:55 | 显示全部楼层
应付暂估的科目在哪里设置呢?我也觉得是应付暂估科目用错了
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 楼主| 发表于 2016-10-4 13:09:39 | 显示全部楼层
这是新建帐套,上月录的结存,本月才开始做单据的
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发表于 2016-10-4 14:46:33 | 显示全部楼层
就是有些暂估的凭证上科目用错了,或者是跨月结算的没有做结算成本处理,需要把结算成本处理中的记录全部处理完,然后再对采购入库单暂估和报销  红字蓝字回冲单都生成凭证。
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