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反结账后,如何继续操作反结账后,如何继续操作

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发表于 2018-6-12 06:19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题,反结账后,如何继续操作,详细问题描述如下:
反结账后,如何继续操作
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 楼主| 发表于 2018-6-12 07:26:28 | 显示全部楼层
已经解决,谢谢
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 楼主| 发表于 2018-6-12 08:00:58 | 显示全部楼层
不需要的,
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发表于 2018-6-12 08:20:10 | 显示全部楼层
请问反结账后是否要将原来所有凭证填制一遍? 谢谢
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发表于 2018-6-12 09:46:18 | 显示全部楼层
您好,在对账对话框下按Ctrl+H 无反应,求助
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 楼主| 发表于 2018-6-12 11:00:18 | 显示全部楼层
1.\t反结账:总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6——显示取消结账即可\n2.\t反记账:总账——期末——对账——在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出\n    总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定\n3.\t取消审核(应有审核人取消审核):总账——凭证——审核凭证——确认——确定——审核——成批取消审核——确定——退出——退出\n   总账——凭证——填制凭证——找到错误凭证——制单——作废/恢复——错误凭证上显示“作废”——制单——整理凭证——确认——全选——确定——是——再有相应业务人员增加一张正确的凭证,再按正确的业务流程正向走一遍。
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 楼主| 发表于 2018-6-12 11:24:49 | 显示全部楼层
恢复记账期初几月的就写几月一步一步恢复过去
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