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t3固定资产反结账怎么操作?t3固定资产反结账怎么操作?

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发表于 2018-6-14 06:36:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
用友畅捷通T3财务软件的用友T3固定资产模块中碰到如下 问题,t3固定资产反结账怎么操作?,详细问题描述如下:
t3固定资产反结账怎么操作?
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发表于 2018-6-14 07:09:51 | 显示全部楼层
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发表于 2018-6-14 07:52:39 | 显示全部楼层
用要取消结账的月份进去(提示不是最新日期,确定进去)
点击固定资产-处理-恢复月末结账前状态
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发表于 2018-6-14 08:44:10 | 显示全部楼层
你好,举例说明,如果11月未结账,10月份已经结账,要对10月反结账,请您用10月登陆固定资产,提示不是最新的可操作日期,是否继续,点击是,然后在菜单栏【固定资产】——【处理】——【恢复结账前状态】进行固定资产反结账。
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