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楼主: yuxiaoseng

T6V6.0SQL2005已打更新补T6V6.0SQL2005已打更新

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发表于 2018-6-22 06:38:10 | 显示全部楼层
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发表于 2018-6-22 07:18:09 | 显示全部楼层
先反操作,然后入库单与发票结算,再对入库单进行记账就可以了
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发表于 2018-6-22 08:12:14 | 显示全部楼层
要么结算后再记账,要么下个月发票和入库单再结算
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 楼主| 发表于 2018-6-22 09:43:44 | 显示全部楼层
对。就是你说的这种情况。先做了记账,然后又做了发票,然后结算了。
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 楼主| 发表于 2018-6-22 10:14:56 | 显示全部楼层
对。就是你说的这种情况。先做了记账,然后又做了发票,然后结算了。
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 楼主| 发表于 2018-6-22 11:33:52 | 显示全部楼层
那我现在该咋处理呢。。去反操作???应该是做了采购入库单,然后做了暂估成本处理。然后又做了发票。。对不????现在去取消暂估还是取消发票呢??
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发表于 2018-6-22 12:06:38 | 显示全部楼层
以前遇见过,入库单记账后,然后做了发票并做了结算,
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发表于 2018-6-22 13:35:20 | 显示全部楼层
正常流程不会有这样的提示,要不就是你本月的业务也做成了暂估业务
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发表于 2018-6-22 14:32:36 | 显示全部楼层
不能当月暂估又当月暂估成本处理
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发表于 2018-6-22 15:44:12 | 显示全部楼层
你这个入库单是不是12月份入库,12月份做的发票结算的?
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