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请问一下,这样做有没有什么问题?因为应付请问一下,这样做有没有什么问题

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发表于 2018-6-22 00:25:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
用友T6企业管理件的用友T6存货核算模块中碰到如下 问题,请问一下,这样做有没有什么问题?因为应付,详细问题描述如下:
请问一下,这样做有没有什么问题?因为应付账款是受控的,所以我增加了一个暂估应付。                                                                                                

                               
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发表于 2018-6-22 00:45:48 | 显示全部楼层
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发表于 2018-6-22 01:33:54 | 显示全部楼层
再请教一下,如果先结算再来生成凭证,是不是就没有那么多暂估的了?
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发表于 2018-6-22 02:21:01 | 显示全部楼层
喔。知道了,谢谢
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发表于 2018-6-22 03:38:33 | 显示全部楼层
暂估的冲回,然后结算对应生成新的分录
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发表于 2018-6-22 04:14:01 | 显示全部楼层
发票结算?发票结算的时候冲暂估应付这个科目还是把相同的分录冲回?
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发表于 2018-6-22 05:50:24 | 显示全部楼层
结算的时候
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发表于 2018-6-22 06:37:45 | 显示全部楼层
为什么好像当月全部的采购入库单都会生成暂估的凭证
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发表于 2018-6-22 07:00:09 | 显示全部楼层
这样做之后,这个应付暂估应该在什么情况下冲?
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 楼主| 发表于 2018-6-22 08:30:05 | 显示全部楼层
可以
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