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应付系统同总账系统对账差异处理应付系统-业务账表-与总账对账,发现差异

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发表于 2018-6-22 12:06:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
用友T6企业管理件的用友T6应付款管理模块中碰到如下 问题,应付系统同总账系统对账差异处理,详细问题描述如下:
应付系统-业务账表-与总账对账,发现差异,总账系统有付款记录,就是应付账款借方,但是应付系统没有,而且跨月了,所以估计是同事直接在总账系统录入凭证,没有在应付系统业务板块做单据和生单。请教一下现在需要怎么调整。
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发表于 2018-6-22 13:31:31 | 显示全部楼层
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发表于 2018-6-22 14:54:00 | 显示全部楼层
谢谢你的建议。解决了我的问题
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发表于 2018-6-22 16:07:20 | 显示全部楼层
谢谢你的提议,有思路了。
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发表于 2018-6-22 17:18:14 | 显示全部楼层
删除总账手工制作的应付账款凭证。
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 楼主| 发表于 2018-6-22 18:10:49 | 显示全部楼层
您好 请先做数据备份,如果业务量较大,建议在总账手工做凭证调平数据后,在应付模块做单据再制单到总账。
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