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供应商开多了发票给我,那多出这部分要怎么处理?

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发表于 2016-9-30 09:43:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题现象:供应商开多了发票给我,那多出这部分要怎么处理?
问题模块:用友T+采购管理
详细问题描述:在用友畅捷通T+财务管理软件的采购管理模块中碰到如下问题供应商开多了发票给我,那多出这部分要怎么处理?
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发表于 2016-9-30 10:29:09 | 显示全部楼层
往来费用单
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 楼主| 发表于 2016-9-30 12:07:28 | 显示全部楼层
是的,是做费用单吗?挂其他应付款?
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发表于 2016-9-30 13:25:41 | 显示全部楼层
想做为应付账款处理吗
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 楼主| 发表于 2016-9-30 13:49:02 | 显示全部楼层
多出来的那部分我是不需要退回给供应商的
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发表于 2016-9-30 14:40:56 | 显示全部楼层
做红字往来费用单,做应付冲应付
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