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上个月应收账款多记了这个怎么冲掉?
应该做做红字凭证反冲
按多记金额直接冲:
借:应收账款(红字)
贷:主营业务收入(红字)
上月收入多记了本月如何冲销?
当年的帐记多了,直接红冲就行。做一笔红字分录,金额是多记的部分。
借:应收账款 (红字,多记的金额)
贷:主营业务收入 (红字,多记的金额)
如果是跨年的就涉及到以前年度损益调整。
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