内部审计监督发挥的作用

网站首页会计做账 正文

内部审计监督发挥的作用

admin 2020-10-04 会计做账 192 ℃

用友财务软件要在这篇免费会计实操做账的文章中给财务会计人员带来:内部审计监督发挥的作用相关的会计实操做账知识,这篇内部审计监督发挥的作用会计实操做账技巧的图文教程详细解了在账务处理过程中内部审计监督发挥的作用的相关账务处理技巧,一定对您学习会计知识有帮助。

内部审计监督发挥的作用,如果不太了解没有关系,本文会计资料搜集整理了相关信息,请大家参考。

内部审计像人体的白细胞,在肌体内部建立自我完善、健康发展的免疫机制。内部审计在促进重大经济决策、防范风险、防止损失浪费、规范财务管理、加强内控制度建设、促进廉政建设等方面发挥了积极作用。

(一)、是有助于查错防弊,进一步规范内部财务管理。近年来,财政对行政事业单位实行收支两条线管理、部门预算管理、国库集中支付管理、政府采购管理等一系列管理,给行政事业单位的财权上了一道道“紧箍咒”,通过进行有效的内部审计,能够发现经济活动中存在的错误,确保入账资料真实、准确、及时、合理、合法,从而进一步规范单位内部财务管理。

(二)、是有助于保障国有资产安全,有效防止国有资产流失。在行政事业单位中,一直以来都存在着不规范的利用国有资产出租、投资行为,导致国有资产收益流失,通过内部审计,能够对资产状况做到心中有数,提高资产的使用效率,确保国有资产的保值增值,有效防止国有资产流失。

(三)、是有利于建立健全内部控制制度,推动各单位廉政建设。目前,部分单位内部控制制度不健全、作用不明显,影响了工作效率和效果。通过加强内部审计,可以监督单位内控制度是否健全、是否执行,发现内控薄弱环节,帮助单位营造控制环境,成为内部控制过程设计顾问。四是有利于提高资金使用效益。财政资金效益不高一直是困扰行政事业单位的一个普遍问题。通过对单位经费使用情况的检查和分析,可以及时发现资金使用中不合理现象,促使各单位加强资金管理,单位节约开支,提高资金使用效益。

内部审计是企业内部控制体系的重要组成部分,随着企业规模的扩大及经营管理的日益复杂化,建立独立的、专业化的内部审计已成为现代企业实现组织目标的重要保证。为此,必须随管理技术与手段的深化而拓展内部审计的工作范围,完善其组织结构与监督程序,以健全国有企业内部审计监督控制体系。

上述全部内容是用友软件下载小编精心收集整理的有关内部审计监督发挥的作用的会计实务操作中的免费会计分录指导,免费会计做账技巧指导,免费会计做账流程指导等,希望能够给你免费学习会计内部审计监督发挥的作用的技巧上带来帮助,如有不理解的会计知识,欢迎您加入财税交流社群。

·最低租赁付款额现值怎么计算公式?

·独资企业怎么弥补以前年度亏损?

·采购及安装合同发票的税率

·企业退税要用税控盘吗

·车间管理人员工资属于制造费用吗

·承包工程亏损还需要缴税吗

·内销环节的消费税怎么计算?

·政府补助入账用总额法还是净额法?如何判断收益类型?

·委托加工物资加工费没开发票怎么记账

·个体户没报税没做账会怎么样

·流动比率和速动比率有哪些不一样的地方

·“营改增”的十五个会计处理分录

·建筑劳务公司适用加计抵减

·人才引进的安家费需要交税吗

·电子退库是什么意思

·一次补发工资怎么缴税?

·一般纳税人当前辅导期进项税能否抵扣?

·资产减值准备怎么进行纳税调整?

·分期付款个人所得税征税的范围与对象

·同一张增值税发票认证了两次该如何处理呢?

·物业公摊水费只开收据怎么处理?

·房地产企业获取土地阶段会计与税务怎么处理?

·公司几个月没开票税务怎么处理

·留抵进项税可以结转为待抵扣增值税吗

·未来现金净流量现值计算有什么作用?

·会计处理方法有哪些

请在这里放置你的在线分享代码
最近发表