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金蝶不能反结账的原因
反结账只有在本年初的时候不能反结账到上一年,其他的在本年内都能使用.反结账后要注意:更改的凭证如果和损益有关,结转损益的凭证也要一起修改.
系统统一提供了反结账的功能,反结账功能可以在非启用期间进行,将业务期间返回到上一期,从而可以进行重新必要的业务处理.
反结账时,以前期间的外购入库单在当期如果已经生成暂估凭证,则反结账前需要删除生成的凭证;当期的外购入库单生成的暂估凭证则可以不删除;
金蝶KIS可以使用快捷键"CTRL+F11"来进行反过账操作
1、凭证反过账:CTRL+F11
2、期末反结账:CTRL+F12(慎用)
3、出纳反扎账:CTRL+F9
反过账功能,是反过账未结账的凭证,结账后的凭证需要反结账之后才能反过账.
金蝶软件如何反结账
1、有反结账权限用户,登录相应的账套.
2、登录系统后,点击存货核算,找到[反结账]按钮双击.
3、如果感觉查找不便,也可以直接在界面右上角直接输入反结账的快捷编号20060后回车.
4、这时会弹出[反结账]操作界面,点击下一步.
5、点击"下一步"按钮,是否确定反结账,点击"确定"按钮即可.
6、点击"确定"按钮后,系统开始反结账.
7、点击仓存管理,找到期末处理并双击.进行期末结账处理.
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