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外账其他应付款怎么做平?
其他应收款:
1)填写收据,现金收款.
2)找一些费用发票冲平.
3)若金额巨大,大多是资金占用所引起.资金占用应清理归还.若资金占用金额巨大,就看老板有多大的实力了.
举例:
上个月 有一笔费用对方发票已经给我们开出来了是一万五,但是当时没付款,挂到其他应付款了,是借:管理费用 贷:其他应付款.这个月要付款,对方单位说付一万就可以了,领导说付一万就付一万,剩下的其他应付款到时候冲平,请问应该怎么做?
答:付了一万后,账上还余下其他应付款的贷方余额5000,
应该是,以后发生管理费用时做以下分录
借:管理费用 5000
贷:银行存款
借:其他应付款
贷:管理费用
其实么有必要的,你就在本期做红字把5000其他应付款冲销就是了
借:管理费用 -5000
贷:其他应付款 -5000
应付账款怎么调平?
1)因虚假采购导致账上有应付账款,实际并不需要支付.在外账银行账户写大小头支票,冲平应付账款,款项倒腾到账外.
2)因无票采购,在账上没有金额.用账外资金支付.外账不用处理.
12、预收账款
1)造成的原因和发出商品有关系,结合发出商品的处理.
2)通过账外资金结平或结转到账外.
13、其他应付款
占用别人的资金,付款清理.
14、应交税费
若本年度计算错误,申报错误.补申报、补记账.以前年度就没法管了.
15、应付职工薪酬
调整至正确,对方科目为费用科目,结转损益结平.
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