培训费可以抵扣进项税吗?

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培训费可以抵扣进项税吗?

admin 2020-10-04 合理避税 410 ℃

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【问题】

培训费可以抵扣进项税吗?

【答案】

可以认证抵扣的,但发票必须得是增值税专用发票才能认证抵扣的,取得的培训费专用发票进项税金不属于不可以抵扣的范围内容,因此可以进行正常抵扣。

《增值税暂行条例》第十条 下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:

(一)用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务;

(二)非正常损失的购进货物及相关的应税劳务;

(三)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物或者应税劳务;

(四)国务院财政、税务主管部门规定的纳税人自用消费品;

(五)本条第(一)项至第(四)项规定的货物的运输费用和销售免税货物的运输费用。

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营改增后哪些进项税额能抵扣,哪些不能抵扣?

一、哪些项目可以抵扣?

前提:一定要取得增值税专用发票

二、不能抵扣的项目

1、福利费

2、差旅费(除住宿)

3、免税项目支出

4、供货商无法取得抵扣证

5、增值税普通发票

三、举例

1、招待费

举例:小王招待客户吃饭花了2000员餐费,其中餐费、娱乐都是不能抵扣的.答:即使是增值税专用发票也不行.酒店住宿期间发生的餐费也要扣除,不能抵扣.

2、差旅费

举例:我要出差了,营改增有哪些变化?

答:出差发生的交通费、餐费和住宿费中,只中有住宿费是可以抵扣的,而且一定要开增值税专用发票.多人出差,租车费开专票可以抵扣.

3、福利费

举例:作为福利的所有支出都不能抵扣.

4、办公用品

举例:

(1)甲乙两家买办公用品,都是1000元,甲开了增值税专用发票,乙开 了增值税普通发票,哪一种正确?

答:一样的价格,一定要开增值税专用发票,这样税金才可以抵扣!

(2)针对例一中,丙说开增值税普通发票是854.7元,开增值税专用发票要另加税点,加完税后是1000元,这和甲的选择有什么区别?

答:丙加了税点后的价格和甲一样的,差额正好是17%的税金,成本相同的条件下,税款抵扣有延迟,这个普票也是对公司有利的.

5、会议、培训费

举例:最近开会花了10000元,其中餐费400.

答:会议费专用增值税发票的税款是可以抵扣的,但是注明了餐费的部分是要抠出来,不能抵扣.

6、合同价格

举例:

(1)原来签的合同价格如果改开增值税发票,都是价税合计全额.

(2)最近要签合同需要注意啥事项?

答:增值税下,签合同一定要注明是含税价格还是不含税价格?约定 提供增值税专用发票还是增值税普通发票?

四、风险提示

1、营业税的票据用到什么时候?

答:营业税的票据过渡到6月30日,这以后取得的手撕发票肯定是不能用了.没有报销的尽快报销把.

2、虚开增值税发票在法律上已经上升到刑法层面了,所以大家一定不要虚开增值税发票!

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