-
应收对核销制单,摘要如何设置带出‘核销’两字?-用友U8
问题现象:在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中应收对核销制单,摘要如何设置带出‘核销’两字? 摘要设置里核销制单只选中了备注,但是摘要带出销售普通发票,收款单,并且内容后面还有数字。原因分析:单据在核销前已经制单,则核销带出单据制单时的摘要,如果核销前未制单,则核销制单记录可...
10月15日[用友知识库]浏览:1213
-
手工核销时无法过滤到一张收款单?-用友U8
问题现象:在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中手工核销时无法过滤到一张收款单,在收付款单查询界面能过滤到该收款单,该收款单是以前年度的,本币余额不为0,核销明细中无任何操作记录?原因分析:收款单表头表体客户不同,以表体客户做核销解决方案:在用友U8V11.1erp系统中查看收...
10月15日[用友知识库]浏览:2418
-
查询应收账龄分析该表,查询对象客户,明细对象存货,-用友U8
问题现象:在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中查询应收账龄分析该表,查询对象客户,明细对象存货,而后查询到的数据,存货有许多正负正负的显示,如何让这些数据不显示?原因分析:之前核销是按单据核销的,不是按产品核销的,所以存在产品不对应的情况,但现在总余额是0,不能消除。解决方案...
10月15日[用友知识库]浏览:965
-
应收在贷方,预收在借方,想做凭证转一下,但是形成此-用友U8
问题现象:在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的应收款管理模块中应收在贷方,预收在借方,想做凭证转一下,但是形成此余额的单据是一个应收单和红字付款单,怎么处理?原因分析:期初有笔红字的其他应收单科目为1122,还有笔付款单科目为2203,做蓝字的其他应收单科目为1122,再录入笔收款单科目为2...
10月15日[用友知识库]浏览:2782
-
应收票据做背书生成凭证贷应收票据,辅助项客户带不出-用友U8
问题现象:在用友U8V10.0erp软件财务会计管理的应收款管理模块中应收票据做背书生成凭证贷应收票据,辅助项客户带不出来,是灰色的,也录入不了,凭证也无法保存?原因分析:票据上出票人在客户档案中没有,修改票据上出票人为客户档案中的客户即可;解决方案:在用友U8V10.0erp系统中票据上出票人在客...
10月15日[用友知识库]浏览:1289
-
应收应付审核时提示:审核未成功,原因为[为数据库u-用友U8
问题现象:在用友U8V8.72erp软件财务会计管理的应收款管理模块中应收应付审核时提示:审核未成功,原因为[为数据库ufdata_008-2007中的对象ap_detail分配空间,因为文件组plimary已满]总账中手工录入凭证,要按几次保存才能有反映。服务器重启不管用。原因分析:1.修改注册表...
10月15日[用友知识库]浏览:1792
-
在录入应收票据的时候,要增加出票人的付款银行,怎么-用友U8
问题现象:在用友U8V10.0erp软件财务会计管理的应收款管理模块中在录入应收票据的时候,要增加出票人的付款银行,怎么增加,有一些零散的银行不想录入档案,是否可以手工输入?原因分析:如果出票人已经在客户档案中增加了银行信息设置了默认账号,票据上会根据客户档案带出付款人银行,如果客户档案中没有输入的...
10月15日[用友知识库]浏览:2414
-
有一家单位即是客户也是供应商,在应收款有贷方余额,-用友U8
问题现象:在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中有一家单位即是客户也是供应商,在应收款有贷方余额, 预付款有借方,预付多,要冲掉应收的贷方,怎么处理?原因分析:同一家客户即是客户也是供应商要进行并账处理。解决方案:在用友U8V10.1erp系统中查询应收模块有余额单据是一红一蓝...
10月15日[用友知识库]浏览:1109
-
给操作员赋予了应收应付模块单据审核的权限,但是在应-用友U8
问题现象:在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中给操作员赋予了应收应付模块单据审核的权限,但是在应收应付模块审核的时候,看不到单据?原因分析:勾选了控制到操作员,而没有赋予相应用户数据权限。解决方案:在用友U8V11.1erp系统中查看勾选了控制到操作员,如果不需要设置数据权限...
10月15日[用友知识库]浏览:6910
-
应收模块中进行选择收款的时候,销售发票是否可以按产-用友U8
问题现象:在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中应收模块中进行选择收款的时候,销售发票是否可以按产品展示?原因分析:将应收--选项--核销设置--应收款核销方式修改为按产品即可。解决方案:在用友U8V11.1erp系统中将应收--选项--核销设置--应收款核销方式修改为按产品即...
10月15日[用友知识库]浏览:798
-
8月开销售发票,9月收款并核销了,10月份要退票,-用友U8
问题现象:在用友U8V10.0erp软件财务会计管理的应收款管理模块中8月开销售发票,9月收款并核销了,10月份要退票,先录入一张红字发票又录入一张蓝字发票,想要将本月的红字发票与之前的蓝字发票对冲,本月的蓝字发票与9月份的收款单核销,怎么操作?原因分析:之前9月份核销未生成凭证,可以在其他处理-取...
10月15日[用友知识库]浏览:1105
-
有一个单位即是客户也是供应商,是否可以将应收款转为-用友U8
问题现象:在用友U8V8.72erp软件财务会计管理的应收款管理模块中有一个单位即是客户也是供应商,是否可以将应收款转为预付款?原因分析:可以在应收中做应收冲应付,只选择应收单据,软件会自动将其作为预付款处理 。解决方案:在用友U8V8.72erp系统中可以在应收中做应收冲应付,只选择应收单据,软件...
10月15日[用友知识库]浏览:1042
-
应收单据审核日期依据如果是单据日期,审核日期是取发-用友U8
问题现象:在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的应收款管理模块中销售发票1月开票,2月复核,那应收单据审核日期依据如果是单据日期,审核日期是取开票日期还是复核日期?原因分析:取开票日期即单据日期解决方案:在用友U8V11.0erp系统中单据审核是取单据日期作为审核日期,所以如果应收系统1月份不...
10月15日[用友知识库]浏览:1835
-
应收冲应收操作怎么取消-用友U8
问题现象:在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中做了应收冲应收操作,还没生成凭证,现在想要取消,怎么做?原因分析:其他处理-取消操作解决方案:在用友U8V10.1erp系统中进入其他处理-取消操作,操作类型选择应收冲应收过滤出来,之后选择点确认即可取消。以上用友U8软件问题解决...
10月15日[用友知识库]浏览:1365
-
销售发票修改税额的影响-用友U8
问题现象:在用友U8V10.0erp软件财务会计管理的应收款管理模块中在应收款管理录入销售发票时需修改税额,无税金额不发生变化,而后价税合计等于无税金额加上变化后的税额,如何处理?未启用销售管理模块。原因分析:需要先修改价税合计,再修改税额,则无税金额不会变化。解决方案:在用友U8V10.0erp系...
10月15日[用友知识库]浏览:1284
-
应收核销明细表-用友U8
问题现象:在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中应收核销明细表包含已结清选为否已结清的单据是不是就不会过滤出来?原因分析:包含已结清为否就不会显示已结清单据解决方案:在用友U8V11.1erp系统中是的以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库,原用友U8知识库如下表所...
10月15日[用友知识库]浏览:2009