天冷了。 发表于 2018-6-14 01:58:36

开账时做了其它应收单的负数,现在要与应收开账时做了其它应收单的负数,现

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3销售管理模块中碰到如下 问题,开账时做了其它应收单的负数,现在要与应收,详细问题描述如下:
开账时做了其它应收单的负数,现在要与应收单冲销

用友软件_孙云璞 发表于 2018-6-14 02:14:11

[/握手]

社区专家 发表于 2018-6-14 02:21:26

[/握手]

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 02:56:50

好的谢谢

知识分子 发表于 2018-6-14 04:27:41

核算模块的客户往来制单,应收单制单即可。

签到达人 发表于 2018-6-14 05:10:39

对冲了之后在哪里制单

用友软件_孙云璞 发表于 2018-6-14 05:45:21

您好,一个红字的一个蓝字的这个是做红票对冲。

社区专家 发表于 2018-6-14 06:44:04

相同的客户不让应收冲应收

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 07:26:30

那您这个就做正数的其他应收单,和之前的其他应收单核销即可。
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