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开账时做了其它应收单的负数,现在要与应收开账时做了其它应收单的负数,现

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发表于 2018-6-14 01:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
用友畅捷通T3财务软件的用友T3销售管理模块中碰到如下 问题,开账时做了其它应收单的负数,现在要与应收,详细问题描述如下:
开账时做了其它应收单的负数,现在要与应收单冲销
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发表于 2018-6-14 02:14:11 | 显示全部楼层
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发表于 2018-6-14 02:21:26 | 显示全部楼层
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发表于 2018-6-14 02:56:50 | 显示全部楼层
好的谢谢
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发表于 2018-6-14 04:27:41 | 显示全部楼层
核算模块的客户往来制单,应收单制单即可。
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发表于 2018-6-14 05:10:39 | 显示全部楼层
对冲了之后在哪里制单
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发表于 2018-6-14 05:45:21 | 显示全部楼层
您好,一个红字的一个蓝字的这个是做红票对冲。
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发表于 2018-6-14 06:44:04 | 显示全部楼层
相同的客户不让应收冲应收
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发表于 2018-6-14 07:26:30 | 显示全部楼层
那您这个就做正数的其他应收单,和之前的其他应收单核销即可。
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