老师:您好,使用财务业务一体化,年底收到老师:您好,使用财务业务一体化
在用友T6企业管理件的用友T6采购管理模块中碰到如下 问题,老师:您好,使用财务业务一体化,年底收到,详细问题描述如下:老师:您好,使用财务业务一体化,年底收到供应商开来的红字发票作为返利,应付账款科目受控,怎么处理这笔业务呢? 您好,是的 您好,这样结算的目的是啥呢,是调整存货的成本吗? 您好,是的 您给的建议是和以后的蓝色发票结算,蓝色发票啥意思呢,任意一笔这个供应商的吗? 您好,减少了应付款 蓝字发票,任意的一张蓝字发票吗?这样和存货的成本也没有多少关联吧 您好,应付管理模块做红票对冲业务 [/强] 和蓝字发票结算?在哪里结算呢
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