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老师:您好,使用财务业务一体化,年底收到老师:您好,使用财务业务一体化

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发表于 2018-6-21 23:21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
用友T6企业管理件的用友T6采购管理模块中碰到如下 问题,老师:您好,使用财务业务一体化,年底收到,详细问题描述如下:
老师:您好,使用财务业务一体化,年底收到供应商开来的红字发票作为返利,应付账款科目受控,怎么处理这笔业务呢?
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发表于 2018-6-22 00:04:35 | 显示全部楼层
您好,是的
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发表于 2018-6-22 00:10:35 | 显示全部楼层
您好,这样结算的目的是啥呢,是调整存货的成本吗?
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发表于 2018-6-22 00:34:37 | 显示全部楼层
您好,是的
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发表于 2018-6-22 00:50:09 | 显示全部楼层
您给的建议是和以后的蓝色发票结算,蓝色发票啥意思呢,任意一笔这个供应商的吗?
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发表于 2018-6-22 01:11:07 | 显示全部楼层
您好,减少了应付款
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 楼主| 发表于 2018-6-22 02:33:12 | 显示全部楼层
蓝字发票,任意的一张蓝字发票吗?这样和存货的成本也没有多少关联吧
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发表于 2018-6-22 02:39:23 | 显示全部楼层
您好,应付管理模块做红票对冲业务
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发表于 2018-6-22 02:49:30 | 显示全部楼层
[/强]
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发表于 2018-6-22 04:08:04 | 显示全部楼层
和蓝字发票结算?在哪里结算呢
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