年结以后,期初数的其他应收款和应付账款对年结以后,期初数的其他应收款和
在用友T6企业管理件的用友T6初始化模块中碰到如下 问题,年结以后,期初数的其他应收款和应付账款对,详细问题描述如下:年结以后,期初数的其他应收款和应付账款对不上,怎么办 手工修改,要对照去年12月的余额表来修改,照着记录一条一条修改,不要漏了 如果明细多的话,修改会不会出错 可以在新年度手工修改期初余额 那如果对不上怎么处理 不论是余额结转还是明细结转,期初是要和上年余额对上的,对不上期初会试算不平 余额结转的话,如果对不上也可以吗 余额结转一般不会对不上,明细结转最好是在上一年度,做供应商或客户往来两清后,再结转数据,总账模块可以重新结转 余额和明细有什么不同? 是按余额结转还是按明细结转
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