老师:您好,我使用了财务进销存,通过业务老师:您好,我使用了财务进销存
在用友T6企业管理件的用友T6应付款管理模块中碰到如下 问题,老师:您好,我使用了财务进销存,通过业务,详细问题描述如下:老师:您好,我使用了财务进销存,通过业务生成财务凭证,采购发票金额我做错了,也跨月了,这个咋办呢,有啥方法修改吗,谢谢!! 谢谢 总账和业务账对账主要是对的总账的余额,确定您的总账余额没有问题即可 总账用了受控科目,总账和业务帐还能对起来吗? 总账中是可以使用受控科目的 总账中是可以使用受控科目的 调整凭证,受控科目也无所谓吗? 如果只是挂错了科目,您可以直接在总账中做一张调整凭证调整一下科目 要是去年错了呢,才发现,那咋改呢金额是对的 就是挂错了科目 要是去年错了呢,才发现,那咋改呢金额是对的 就是挂错了科目
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