416321254 发表于 2018-6-22 04:53:26

老师:您好,我使用了财务进销存,通过业务老师:您好,我使用了财务进销存

在用友T6企业管理件的用友T6应付款管理模块中碰到如下 问题,老师:您好,我使用了财务进销存,通过业务,详细问题描述如下:
老师:您好,我使用了财务进销存,通过业务生成财务凭证,采购发票金额我做错了,也跨月了,这个咋办呢,有啥方法修改吗,谢谢!!

416321254 发表于 2018-6-22 05:35:17

谢谢

用友软件孙志强 发表于 2018-6-22 06:34:45

总账和业务账对账主要是对的总账的余额,确定您的总账余额没有问题即可

社区专家 发表于 2018-6-22 07:44:59

总账用了受控科目,总账和业务帐还能对起来吗?

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 07:52:43

总账中是可以使用受控科目的

知识分子 发表于 2018-6-22 09:09:36

总账中是可以使用受控科目的

畅捷讲师 发表于 2018-6-22 10:40:04

调整凭证,受控科目也无所谓吗?

416321254 发表于 2018-6-22 11:36:58

如果只是挂错了科目,您可以直接在总账中做一张调整凭证调整一下科目

用友软件孙志强 发表于 2018-6-22 13:05:34

要是去年错了呢,才发现,那咋改呢金额是对的 就是挂错了科目

社区专家 发表于 2018-6-22 13:30:38

要是去年错了呢,才发现,那咋改呢金额是对的 就是挂错了科目
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