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老师:您好,我使用了财务进销存,通过业务老师:您好,我使用了财务进销存

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发表于 2018-6-22 04:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
用友T6企业管理件的用友T6应付款管理模块中碰到如下 问题,老师:您好,我使用了财务进销存,通过业务,详细问题描述如下:
老师:您好,我使用了财务进销存,通过业务生成财务凭证,采购发票金额我做错了,也跨月了,这个咋办呢,有啥方法修改吗,谢谢!!
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 楼主| 发表于 2018-6-22 05:35:17 | 显示全部楼层
谢谢
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发表于 2018-6-22 06:34:45 | 显示全部楼层
总账和业务账对账主要是对的总账的余额,确定您的总账余额没有问题即可
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发表于 2018-6-22 07:44:59 | 显示全部楼层
总账用了受控科目,总账和业务帐还能对起来吗?
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发表于 2018-6-22 07:52:43 | 显示全部楼层
总账中是可以使用受控科目的
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发表于 2018-6-22 09:09:36 | 显示全部楼层
总账中是可以使用受控科目的
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发表于 2018-6-22 10:40:04 | 显示全部楼层
调整凭证,受控科目也无所谓吗?
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 楼主| 发表于 2018-6-22 11:36:58 | 显示全部楼层
如果只是挂错了科目,您可以直接在总账中做一张调整凭证调整一下科目
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发表于 2018-6-22 13:05:34 | 显示全部楼层
要是去年错了呢,才发现,那咋改呢  金额是对的 就是挂错了科目
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发表于 2018-6-22 13:30:38 | 显示全部楼层
要是去年错了呢,才发现,那咋改呢  金额是对的 就是挂错了科目
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