应付账款期初红字,查账后确定是已经付过款了,用其他应付款对冲的,对报表
在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+业务往来模块中碰到如下 问题,应付账款期初红字,查账后确定是已经付过款了,用其他应付款对冲的,对报表有什么影响?,详细问题描述如下:应付账款期初红字,查账后确定是已经付过款了,用其他应付款对冲的,对报表有什么影响?正确的操作流程是什么?
不客气
谢谢
没有的哈,其他应付单业务类型选择其他应付。
对冲完了,我是想问对资产什么有影响吗?
您好,可以的,填制其他应付单后还要应付冲应付
期初是以前年度就录完的,现在查应付账款红字,确定已经付款了,用其他应付单冲的。操作流程对吗?
您好,应付账款期初红字相当于应收了,如果说既没有应收也没有应付那应付账款期初就不用录入。
页:
[1]