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应付账款期初红字,查账后确定是已经付过款了,用其他应付款对冲的,对报表

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发表于 2018-6-30 05:41:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+业务往来模块中碰到如下 问题,应付账款期初红字,查账后确定是已经付过款了,用其他应付款对冲的,对报表有什么影响?,详细问题描述如下:
应付账款期初红字,查账后确定是已经付过款了,用其他应付款对冲的,对报表有什么影响?正确的操作流程是什么?
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发表于 2018-6-30 05:54:23 | 显示全部楼层
不客气
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发表于 2018-6-30 06:06:45 | 显示全部楼层
谢谢
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发表于 2018-6-30 06:54:33 | 显示全部楼层
没有的哈,其他应付单业务类型选择其他应付。
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发表于 2018-6-30 07:12:52 | 显示全部楼层
对冲完了,我是想问对资产什么有影响吗?
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发表于 2018-6-30 07:34:46 | 显示全部楼层
您好,可以的,填制其他应付单后还要应付冲应付
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 楼主| 发表于 2018-6-30 08:44:57 | 显示全部楼层
期初是以前年度就录完的,现在查应付账款红字,确定已经付款了,用其他应付单冲的。操作流程对吗?
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发表于 2018-6-30 09:49:06 | 显示全部楼层
您好,应付账款期初红字相当于应收了,如果说既没有应收也没有应付那应付账款期初就不用录入。
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