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问题现象:在用友U8erp系统中用友U8版本号:U8软件的财务系统产品线应付模块出现如下问题:821版本应付管理模块,核销制单后生成的凭证借贷方不平。请帮忙解答!
原因分析:供应商00786210发票采购专用发票在ap_detail表中的数据与发票子表中的数据不一致,参照执行如下脚本即可查出:select*fromap_detailwherecdwcode='1701'andcflag='ap'andccovouchidlike'00786210'selectb.*frompurbillvouchainnerjoinpurbillvouchsbona.pbvid=b.pbvidwherea.cPBVCode='00786210'anda.cPBVBillType='01'核销时系统是根据采购发票上子表的记录生成ap_detail表中核销业务记录的(cprocstyle='9p'),核销制单时系统也是根据该记录生成应付账款借方金额的,该金额与付款单金额并不一致,所以造成了制单时借贷不平。
解决方案:在用友erp 系统版本U8软件中请检查用户实际业务,判断是采购入库单表体记录错了,还是ap_detail表中对应的记录错了,然后删除或增加错误一方的记录。如果是06年度的采购发票出现该现象,则可取消发票审核、删除ap_detail表中对应该票的记录,然后重新审核该发票即可。参照执行如下脚本,可以查询出在ap_detail表中与采购发票表体金额不对应的记录:selectc.*fromap_detailcinnerjoin(selecta.cvencode,a.cPBVBillType,a.cPBVCode,b.*frompurbillvouchainnerjoinpurbillvouchsbona.pbvid=b.pbvidwherea.cPBVBillTypein('01','02'))donc.cdwcode=d.cvencodeandc.ccovouchtype=d.cPBVBillTypeandc.ccovouchid=d.cPBVCodeandc.ibvid=d.idandc.iCAmountd.isumwherec.cflag='ap'andc.ccovouchtypein('01','02')andc.cprocstyle=c.ccovouchtype注意做好数据备份!!。
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