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客户在1月份已经收款核销了,在8月份要退一部分钱给客户

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发表于 2016-10-2 14:40:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题现象:客户在1月份已经收款核销了,在8月份要退一部分钱给客户的负责人作为佣金返还,应该如何处理这个业务呢
问题模块:用友T3销售管理
详细问题描述:在用友畅捷通T3财务软件的销售管理模块中碰到如下问题:客户在1月份已经收款核销了,在8月份要退一部分钱给客户的负责人作为佣金返还,应该如何处理这个业务呢
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发表于 2016-10-2 15:47:48 | 显示全部楼层
如果不这样做,怎么能记录这笔数据呢?本期应收肯定会显示这比数据的
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 楼主| 发表于 2016-10-2 16:02:54 | 显示全部楼层
客户是觉得不应该是本期应收那里显示,在本期收回那里减去那笔钱就可以了
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发表于 2016-10-2 17:28:13 | 显示全部楼层
给客户钱了,应收有一笔负数是可以的;
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 楼主| 发表于 2016-10-2 19:02:41 | 显示全部楼层
开始我也是做红字其他应收单,然后再做红字付款单核销,但是客户查询客户业务余额表觉得不对,本期应收会显示一笔负数
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 楼主| 发表于 2016-10-2 19:48:01 | 显示全部楼层
是的,直接返还给客户的负责人,他们进销存跟总账是不在一个账套的,现在主要是想在销售管理里面怎么处理这个业务
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发表于 2016-10-2 21:00:45 | 显示全部楼层
您好!可以做红字的其他应收单进行处理
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发表于 2016-10-2 21:16:09 | 显示全部楼层
如果相当于折扣或者回扣,且数据已经做到8月份建议直接做凭证进行调整。
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 楼主| 发表于 2016-10-2 22:15:45 | 显示全部楼层
你好,能详细描述下佣金返还么? 是不是相当于回扣。
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