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期初把预付款录到应付款(录入的是负数)里面了,已经开账

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发表于 2016-9-27 23:51:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题现象:期初把预付款录到应付款(录入的是负数)里面了,已经开账,现在如何来冲销这笔款?怎么处理这个业务?
问题模块:用友T+业务往来
详细问题描述:在用友畅捷通T+财务管理软件的业务往来模块中碰到如下问题期初把预付款录到应付款(录入的是负数)里面了,已经开账,现在如何来冲销这笔款?怎么处理这个业务?

                               
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发表于 2016-9-28 01:17:04 | 显示全部楼层
这样的录入形式,是需要应付冲应付。
问题描述看错,只剩两个红蓝应付。

                               
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 楼主| 发表于 2016-9-28 02:42:36 | 显示全部楼层
您说的是在这个界面操作吗?还是有别的操作界面?
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发表于 2016-9-28 02:57:25 | 显示全部楼层
都在应付一边,也有红蓝记录对冲的形式。
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 楼主| 发表于 2016-9-28 04:31:53 | 显示全部楼层
不能对冲,因为冲账时候全部显示在应付这边。
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发表于 2016-9-28 05:21:00 | 显示全部楼层
往来冲销,尝试预付冲应付 红蓝对冲。
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