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购买一项专利,往来期初余额有预付款,本月发票到了并把剩

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发表于 2016-9-28 06:20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题现象:购买一项专利,往来期初余额有预付款,本月发票到了并把剩余款项一次性结清,本月业务如何处理(所有模块都具备)?怎样才能核销这笔业务?在哪个模块处理?
问题模块:用友T+初始化
详细问题描述:在用友畅捷通T+财务管理软件的初始化模块中碰到如下问题购买一项专利,往来期初余额有预付款,本月发票到了并把剩余款项一次性结清,本月业务如何处理(所有模块都具备)?怎样才能核销这笔业务?在哪个模块处理?
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 楼主| 发表于 2016-9-28 06:53:41 | 显示全部楼层
专利做进货单核销实没问题,数量是1后面领用当期成本太大了,专利使用时间长应该按照时间分期摊销费用,如果当做普通存货核算,后期就没办法分摊费用了
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发表于 2016-9-28 07:47:20 | 显示全部楼层
您好!做进货单生成应付款,然后往来中做预付冲应付。其余的应付做核销操作。
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